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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE LOPES DE ARAUJO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5023 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FRETE caminhão com bau grande - retirar 1.000m forro PVC no munícipio de Estrela com 03 ajudantes. 1.700,00 1.700,00
3.00 FRETE distribuição de forro PVC com 01 ajudante. Finalidade: Busca de material em estrela e distribuição para familias. 700,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 FRETE caminhão com bau grande - retirar 1.000m forro PVC no munícipio de Estrela com 03 ajudantes. FRETE distribuição de forro PVC com 01 ajudante. Finalidade: Busca de material em estrela e distribuição para familias. 3.800,00
18/07/2025 Serviço de frete para busca de material em Estrela e distribuição para familias, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social Conforme Nota Fiscal Nº E/6; 3.800,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/07/2025 76,38 3818/2025 A Lançar
TOTAL   76,38