Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5078 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
MATERIAL - Vacina da Brucelose - 20 frascos de 15 doses
Finalidade: Aquisição de vacina da Brucelose para atender as necessidades da secretaria. |
49,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2025 |
MATERIAL - Vacina da Brucelose - 20 frascos de 15 doses
Finalidade: Aquisição de vacina da Brucelose para atender as necessidades da secretaria. |
980,00 |
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TOTAL |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.