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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAIS PALAGI DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 511 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de desentupimento de boeiro no Passo da Aldeia 400,00 400,00
1.00 Serviço de limpeza de caixa fossa no Rincão 600,00 600,00
1.00 Serviço de retirada de água do boeiro no Coqueiros Finalidade: Aquisição de mão de obra para desentupimento, limpeza de fossa e retirada de água de boeiro. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Serviço de desentupimento de boeiro no Passo da Aldeia Serviço de limpeza de caixa fossa no Rincão Serviço de retirada de água do boeiro no Coqueiros Finalidade: Aquisição de mão de obra para desentupimento, limpeza de fossa e retirada de água de boeiro. 1.400,00
03/02/2025 Serviço de mão de obra para desentupimento, limpeza de fossa e retirada de água de boeiro, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Departamento de Serviços Urbanos, Limpeza Publica, Transito e Canalização Pluvial Conforme Nota Fiscal Nº E/39; 1.400,00
05/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra para desentupimento, limpeza de fossa e retirada de água de boeiro, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Departamento de Serviços Urbanos, Limpeza Publica, Transito e Canalização Pluvial Conforme Nota Fiscal Nº E/39; 1.371,86
05/02/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 511/2025 28,14
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/02/2025 28,14 417/2025 Lançada
TOTAL   28,14