Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5125 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM |
4.000,00 |
4.000,00 |
1.00 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM |
4.687,50 |
4.687,50 |
1.00 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM |
4.275,00 |
4.275,00 |
1.00 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM |
4.000,00 |
4.000,00 |
1.00 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM |
7.200,00 |
7.200,00 |
1.00 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM |
7.245,00 |
7.245,00 |
1.00 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM |
7.785,00 |
7.785,00 |
1.00 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM
Finalidade: Silicitação de serviços profissionais em ENFERMAGEM, via Ciscai,para suprir a demanda do Município. Ref 06/2025 |
7.200,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2025 |
SERVIÇO - ENFERMAGEM SERVIÇO - ENFERMAGEM SERVIÇO - ENFERMAGEM SERVIÇO - ENFERMAGEM SERVIÇO - ENFERMAGEM SERVIÇO - ENFERMAGEM SERVIÇO - ENFERMAGEM SERVIÇO - ENFERMAGEM
Finalidade: Silicitação de serviços profissionais em ENFERMAGEM, via Ciscai,para suprir a demanda do Município. Ref 06/2025 |
46.392,50 |
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23/07/2025 |
Serviços profissionais de ENFERMAGEM, via CisCai, para suprir a demanda do Município.
REF 06/2025 - LISA ENFERMAGEM (LISANGELA GOETHEL) / MAGALHAES TERAPIAS INTEGRADAS (IVA CLARINDA;SIMONE OLIVEIRA) / ROMANZINI TERAPIAS INTEGRADAS.(LUANA VERDIA;IARA MARGIT) / MELB ENFERMAGEM (MARISA ELISA LOPES) / NH ENFERMAGEM (NATHALIA HERENCIO)
Conforme Fatura Nº 30722; 30728; 30733; 30735; 30736; 30787; 30931; |
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46.392,50 |
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24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005125/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 |
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46.392,50 |
TOTAL |
46.392,50 |
46.392,50 |
46.392,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.