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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5212 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 0,00 10.665,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 10.665,37
24/07/2025 Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 10.665,37
24/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO 404,16
24/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO 1.013,30
24/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO 1.284,78
25/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5212/2025 - REF. JULHO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$321,48 -- JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$2.016,43 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.208,42 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$591,43– SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 1.968,45 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL JULHO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. 6.106,21
25/07/2025 Pagamento de Empenho 5212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.856,92
TOTAL 10.665,37 10.665,37 10.665,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
BANRISUL C/CONSIGNACOES 24/07/2025 404,16 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 24/07/2025 1.013,30 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/07/2025 1.284,78 Lançada
TOTAL   2.702,24