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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 525 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LÂMPADA PINGÃO 24V 9,80 39,20
2.00 LÂMPADA 69 8,50 17,00
1.00 LÂMPADA 02 POLO 14,50 14,50
1.00 FUSIVEL 1,00 1,00
1.00 LENTE 22,50 22,50
1.00 SOQUETE Finalidade: Aquisição de peças para IVN6D02, manutenção emergencial. 9,80 9,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 LÂMPADA PINGÃO 24V LÂMPADA 69 LÂMPADA 02 POLO FUSIVEL LENTE SOQUETE Finalidade: Aquisição de peças para IVN6D02, manutenção emergencial. 104,00
03/02/2025 Aquisição de peças para IVN6D02, manutenção emergencial, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Departamento de Serviços Urbanos, Limpeza Publica, Transito e Canalização Pluvial Conforme Nota Fiscal Nº 890/58844564; 104,00
05/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000525/2025 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 104,00
TOTAL 104,00 104,00 104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.