Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
539 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
CULTURA |
Subfunção: |
DIFUSÃO CULTURAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PÁ COM CABO |
39,90 |
39,90 |
120.00 |
CORDA |
0,90 |
108,00 |
1.00 |
ENXADA |
44,90 |
44,90 |
2.00 |
CADEADO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Encontro de proprietário de veículos de recreação. |
18,90 |
37,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2025 |
PÁ COM CABO CORDA ENXADA CADEADO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Encontro de proprietário de veículos de recreação. |
230,60 |
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17/02/2025 |
Aquisição de materiais para o Encontro de proprietário de veículos de recreação.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/59311; |
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230,60 |
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TOTAL |
230,60 |
230,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
230,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/02/2025 |
2,77 |
628/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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2,77 |
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