Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5390 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
BANNER 1,20x1,00 |
163,33 |
490,00 |
100.00 |
PASTA COM BOLSO E CORTE PARA CARTÃO |
7,85 |
785,00 |
100.00 |
CRACHÁ 14x10CM COM CORDÃO
Finalidade: Material ilustrativo 13ª Conferencia de Assistencia Social |
4,80 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2025 |
BANNER 1,20x1,00 PASTA COM BOLSO E CORTE PARA CARTÃO CRACHÁ 14x10CM COM CORDÃO
Finalidade: Material ilustrativo 13ª Conferencia de Assistencia Social |
1.755,00 |
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TOTAL |
1.755,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.755,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.