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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ENGETECH CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5416 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção: TURISMO
Projeto / Atividade: CICLOVIA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.89 VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. Finalidade: CONTRATO Nº 079/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO - VALOR REFERENTE AO REPASSE - CONTRATO DE REPASSE FEDERAL Nº 960101/2024/MTUR/CAIXA 363.178,80 323.352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. Finalidade: CONTRATO Nº 079/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO - VALOR REFERENTE AO REPASSE - CONTRATO DE REPASSE FEDERAL Nº 960101/2024/MTUR/CAIXA 323.352,00
TOTAL 323.352,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 323.352,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.