Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADEPCS ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5527 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Prestação de Seviços- ADEPESC- Termo de Colaboração nº 001/2018 |
250.314,91 |
500.629,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2025 |
Prestação de Seviços- ADEPESC- Termo de Colaboração nº 001/2018 |
500.629,82 |
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07/08/2025 |
Mês 07/2025
Cfe. ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Saúde |
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250.314,91 |
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07/08/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5527/2025, 2010099 - ADEPCS ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E |
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27.534,64 |
07/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5527/2025, 2010099 - ADEPCS ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E |
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5.006,30 |
TOTAL |
500.629,82 |
250.314,91 |
32.540,94 |
SALDO A PAGAR |
468.088,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
07/08/2025 |
27.534,64 |
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Lançada |
ISS |
07/08/2025 |
5.006,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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32.540,94 |
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