Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANA PAULA PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5683 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: aluguel social Sr. Lucas Gonçalves da Silva, referente á 3 meses. |
475,00 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2025 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: aluguel social Sr. Lucas Gonçalves da Silva, referente á 3 meses. |
1.425,00 |
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14/08/2025 |
Aluguel social Sr. Lucas Gonçalves da Silva, referente á 3 meses |
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1.425,00 |
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14/08/2025 |
Valor incorreto |
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-950,00 |
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20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aluguel Social - Lucas Gonçalves da Silva |
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475,00 |
25/08/2025 |
Aluguel social Sr. Lucas Gonçalves da Silva
Mês 08/2025 |
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475,00 |
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TOTAL |
1.425,00 |
950,00 |
475,00 |
SALDO A PAGAR |
950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.