Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5696 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
33.16 |
ÓLEO DS Diesel S10 |
6,03 |
199,95 |
128.00 |
ÓLEO DS Diesel S10 |
6,03 |
771,84 |
45.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de óleo disel para os veiculos escolares placa> IVO 3706/ Jaz6F52 e JBV6J08 |
6,09 |
274,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2025 |
ÓLEO DS Diesel S10 ÓLEO DS Diesel S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de óleo disel para os veiculos escolares placa> IVO 3706/ Jaz6F52 e JBV6J08 |
1.245,84 |
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TOTAL |
1.245,84 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.245,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.