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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1563.00 MICROÔNIBUS, com no mínimo 25 lugares, destinado ao transporte terceirizado, PARA DENTRO do município, para atender situações emergenciais e agendadas. 2,75 4.298,25
682.00 ÔNIBUS, com no mínimo 46 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, PARA DENTRO do município, para atender situações emergenciais e agendadas. Finalidade: Transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação 3,42 2.332,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 MICROÔNIBUS, com no mínimo 25 lugares, destinado ao transporte terceirizado, PARA DENTRO do município, para atender situações emergenciais e agendadas. ÔNIBUS, com no mínimo 46 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, PARA DENTRO do município, para atender situações emergenciais e agendadas. Finalidade: Transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação 6.630,69
19/08/2025 Transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação Cfe. ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação, Nota Fiscal Nº E/734; 6.630,69
TOTAL 6.630,69 6.630,69 0,00
SALDO A PAGAR 6.630,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/08/2025 221,47 4492/2025 A Lançar
TOTAL   221,47