Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIAçAO DOS MUNICIPIOS R |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5728 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAÚCHO |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ENOXAPARINA - ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML - INJ SC
Finalidade: GRANPAL PA 10/2024 - PE 01/2025 - VICTORIA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA |
12,25 |
122,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2025 |
ENOXAPARINA - ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML - INJ SC
Finalidade: GRANPAL PA 10/2024 - PE 01/2025 - VICTORIA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA |
122,48 |
|
|
TOTAL |
122,48 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
122,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.