| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 5767 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complemte FGTS mês 07/2025 | 76,23 | 76,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Complemte FGTS mês 07/2025 | 76,23 | ||
| 20/08/2025 | Complemte FGTS mês 07/2025 | 76,23 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005767/2025 Fgts - 21 | 76,23 | ||
| TOTAL | 76,23 | 76,23 | 76,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||