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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5815 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO PAPAIZ 30MM - PAPAIZ 30MM 28,30 28,30
1.00 CADEADO PAPAIZ 45MM - PAPAIZ 45MM 55,70 55,70
1.00 CORRENTE SOLDADE 8MM - SOLDADE 8MM Finalidade: A aquisição dos seguintes materiais, necessitou-se com urgência para o trabalho nos locais atingidos novamente pela enchente, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 29,14 29,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 CADEADO PAPAIZ 30MM - PAPAIZ 30MM CADEADO PAPAIZ 45MM - PAPAIZ 45MM CORRENTE SOLDADE 8MM - SOLDADE 8MM Finalidade: A aquisição dos seguintes materiais, necessitou-se com urgência para o trabalho nos locais atingidos novamente pela enchente, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 113,14
TOTAL 113,14 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 113,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.