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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BOTA PAMPEANA - PAMPEANA 109,90 329,70
1.00 CADEADO PAPAIZ 45 MM - PAPAIZ 45 MM 55,70 55,70
0.83 CORRENTE SOLDADA 8MM - SOLDADA 8MM Finalidade: A aquisição fez-se necessária para trabalho nos locais atingidos por alagamentos, devido as chuvas, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 34,90 28,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 BOTA PAMPEANA - PAMPEANA CADEADO PAPAIZ 45 MM - PAPAIZ 45 MM CORRENTE SOLDADA 8MM - SOLDADA 8MM Finalidade: A aquisição fez-se necessária para trabalho nos locais atingidos por alagamentos, devido as chuvas, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 414,37
28/08/2025 BOTA PAMPEANA - PAMPEANA CADEADO PAPAIZ 45 MM - PAPAIZ 45 MM CORRENTE SOLDADA 8MM - SOLDADA 8MM Trabalho nos locais atingidos por alagamentos, devido as chuvas, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme cinete de Ciro de Souza Lopes Nota Fiscal Nº 001/3229067; REF. EMPENHO 5817/2025 16866 - EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA 414,37
03/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005817/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 414,37
TOTAL 414,37 414,37 414,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL 03/09/2025 3,22 Lançada
TOTAL   3,22