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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEONICE TERESINHA DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5845 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Referente uma duas diárias sem pernoite para Porto Alegre, dias 27 e 28/08/2025, para participar do Seminário Estadual da Defesa Civil. 55,63 111,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 Referente uma duas diárias sem pernoite para Porto Alegre, dias 27 e 28/08/2025, para participar do Seminário Estadual da Defesa Civil. 111,26
25/08/2025 Referente uma duas diárias sem pernoite para Porto Alegre, dias 27 e 28/08/2025, para participar do Seminário Estadual da Defesa Civil. 111,26
TOTAL 111,26 111,26 0,00
SALDO A PAGAR 111,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.