Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 |
19.968,82 |
|
|
| 27/08/2025 |
Referente folha de pagamento mês 08/2025 |
|
19.968,82 |
|
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
139,68 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
160,59 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
195,54 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
511,09 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
1.290,03 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
1.516,34 |
| 27/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
2.970,11 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5878/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.185,44 |
| TOTAL |
19.968,82 |
19.968,82 |
19.968,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |