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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6096 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAÚCHO
Conta de Despesa: 3350.41.01.02.01.00 - CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - CUSTEIO DE 05 LEITOS CLÍNICOS E DE SVP Finalidade: Valor disponibilizado para Associação Taquariense de Saúde em 02 parcelas para custeio de 05 leitos clínicos e de SVP disponibilizado pelo Hospital São José, conforme Termo de Convênio nº 10/2025. Nos termos da Portaria SES n° 556/2025. 141.750,00 141.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 SERVIÇO - CUSTEIO DE 05 LEITOS CLÍNICOS E DE SVP Finalidade: Valor disponibilizado para Associação Taquariense de Saúde em 02 parcelas para custeio de 05 leitos clínicos e de SVP disponibilizado pelo Hospital São José, conforme Termo de Convênio nº 10/2025. Nos termos da Portaria SES n° 556/2025. 141.750,00
29/08/2025 Valor disponibilizado para Associação Taquariense de Saúde em 02 parcelas para custeio de 05 leitos clínicos e de SVP disponibilizado pelo Hospital São José, conforme Termo de Convênio nº 10/2025. Nos termos da Portaria SES n° 556/2025. 141.750,00
29/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006096/2025 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE - 2012223 141.750,00
TOTAL 141.750,00 141.750,00 141.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.