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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 611 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: CONTROLE INTERNO
Projeto / Atividade: MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. 0,00 6.308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. 6.308,00
24/01/2025 Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 6.308,00
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 54,05
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 94,44
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 108,10
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 524,79
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 648,11
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 1.653,02
28/01/2025 Pagamento de Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.225,49
TOTAL 6.308,00 6.308,00 6.308,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI 24/01/2025 54,05 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/01/2025 94,44 Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI 24/01/2025 108,10 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 24/01/2025 524,79 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/01/2025 648,11 Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES 24/01/2025 1.653,02 Lançada
TOTAL   3.082,51