Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6133 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR |
| Conta de Despesa: |
3390.08.99.03.00.00 - OTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS IPÊ |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente IPERGS mês Referente Adiantamento de 1/3 de Férias |
0,00 |
217,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
Referente IPERGS mês Referente Adiantamento de 1/3 de Férias |
217,90 |
|
|
| 02/09/2025 |
Referente Adiantamento de 1/3 de Férias |
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217,90 |
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| TOTAL |
217,90 |
217,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
217,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.