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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6228 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Transporte escolar LINHA 10 - ALEIXO ROCHA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO III - 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 081/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - VALOR REFERENTE A 30 DIAS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO MEMORANDO Nº 655/2025. 991,65 29.749,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 Transporte escolar LINHA 10 - ALEIXO ROCHA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO III - 2ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 081/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - VALOR REFERENTE A 30 DIAS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO MEMORANDO Nº 655/2025. 29.749,50
09/09/2025 Contrato n° 081/2024 - Serviço de locação de meio de transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal, LINHA 10 - ALEIXO ROCHA Conforme Nota Fiscal Nº E/740; 10.908,15
12/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato n° 081/2024 - Serviço de locação de meio de transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal, LINHA 10 - ALEIXO ROCHA Conforme Nota Fiscal Nº E/740; 10.543,82
12/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6228/2025 364,33
23/09/2025 Contrato nº 081/2024 - Serviço de locação de meio de transporte para alunos da Rede Estadual e Municipal, LINHA 10 - ALEIXO ROCHA Conforme Nota Fiscal Nº E/743; 10.908,15
TOTAL 29.749,50 21.816,30 10.908,15
SALDO A PAGAR 18.841,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/09/2025 364,33 4945/2025 Lançada
ISS 23/09/2025 364,33 5254/2025 A Lançar
TOTAL   728,66