Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço.
06/09/25 - PORTO ALEGRE/OSORIO 08/09/25 - PORTO ALEGRE 09/09/25 - TEUTONIA/ESTRELA/LAJEADO
10/09/25 - LAJEADO/ESTRELA 11/09/25 - LAJEADO/ARROIO DO MEIO/MONTENEGRO/PORTO ALEGRE
12/09/25 - LAJEADO/ENCANTADO 13/09/25 - PORTO ALEGRE
2.948,39
18/09/2025
liquidado incorreto
-2.558,98
22/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço.
06/09/25 - PORTO ALEGRE/OSORIO 08/09/25 - PORTO ALEGRE 09/09/25 - TEUTONIA/ESTRELA/LAJEADO
10/09/25 - LAJEADO/ESTRELA 11/09/25 - LAJEADO/ARROIO DO MEIO/MONTENEGRO/PORTO ALEGRE
12/09/25 - LAJEADO/ENCANTADO 13/09/25 - PORTO ALEGRE
389,41
23/09/2025
Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço.
14/09/25 - PORTO ALEGRE 15/09/25 - LAJEADO/ENCANTADO/PORTO ALEGRE 16/09/25 - CANOAS/PORTO ALEGRE
17/09/25 - LAJEADO/PORTO ALEGRE 18/09/25 - ESTRELA/LAJEADO/SANTA CRUZ/BOM RETIRO
19/09/25 - PORTO ALEGRE 22/09/25 - BOM RETIRO/LAJEADO/PORTO ALEGRE
389,41
TOTAL
2.948,39
778,82
389,41
SALDO A PAGAR
2.558,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.