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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6581 Data de lançamento: 23/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 Transporte escolar LINHA 05 - JÚLIO DE CASTILHOS: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO Nº 078/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - CONCESSÃO DE REAJUSTE, COM BASE NO PARECER JURÍDICO Nº 683/2025, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA NONA - REEMPENHO DO VALOR REAJUSTADO CORRESPONDENTE A 30 DIAS, CONFOFME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MEMORANDO Nº 655/2025, QUANDO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. 906,28 26.282,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2025 Transporte escolar LINHA 05 - JÚLIO DE CASTILHOS: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO Nº 078/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - CONCESSÃO DE REAJUSTE, COM BASE NO PARECER JURÍDICO Nº 683/2025, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA NONA - REEMPENHO DO VALOR REAJUSTADO CORRESPONDENTE A 30 DIAS, CONFOFME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MEMORANDO Nº 655/2025, QUANDO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. 26.282,12
24/09/2025 CONTRATO Nº 078/2024 - Locação de Meio de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação REF LINHA 05 - JULIO DE CASTILHOS Conforme Nota Fiscal Nº E/18; 11.781,64
TOTAL 26.282,12 11.781,64 0,00
SALDO A PAGAR 26.282,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/09/2025 236,81 5292/2025 A Lançar
TOTAL   236,81