Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
10.817,58 |
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| 24/09/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
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10.817,58 |
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| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. 2°VIA CARTAO REFEISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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5,00 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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46,56 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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58,33 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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75,17 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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110,02 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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499,55 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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499,55 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.313,88 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.441,67 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO MARIA DA GRAÇA MATIAS DOS REIS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.518,00 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.610,77 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6615/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.639,08 |
| TOTAL |
10.817,58 |
10.817,58 |
10.817,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |