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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TRANSPORTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6963 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6454.00 PASSAGENS Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari(RS) 5,50 35.497,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PASSAGENS Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari(RS) 35.497,00
09/10/2025 Compra de passsagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/340; REF. EMPENHO 6963/2025 - Marcelo dos Santos Transportes 35.497,00
17/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Compra de passsagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/340; REF. EMPENHO 6963/2025 - Marcelo dos Santos Transportes 34.027,01
17/10/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6963/2025 1.469,99
TOTAL 35.497,00 35.497,00 35.497,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/10/2025 1.469,99 5633/2025 Lançada
TOTAL   1.469,99