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Última atualização realizada em 19/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7070 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 10/2025 0,00 4.008,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 10/2025 4.008,40
13/10/2025 Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 10/2025 4.008,40
15/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7070/2025 - REF. OUTUBRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.642,51 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.108,17 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.136,39 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE QUINZENA OUTUBRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. 3.887,07
15/10/2025 Pagamento de Empenho 7070/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 121,33
TOTAL 4.008,40 4.008,40 4.008,40
SALDO A PAGAR 0,00