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Última atualização realizada em 19/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TRANSPORTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7143 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33100.00 PASSAGENS Escolares - Escolares Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 5,50 182.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 PASSAGENS Escolares - Escolares Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 182.050,00
04/11/2025 Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº E/346; REF. EMPENHO 7143/2025 - Marcelo dos Santos Transportes 95.546,00
TOTAL 182.050,00 95.546,00 0,00
SALDO A PAGAR 182.050,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/11/2025 3.997,56 6143/2025 A Lançar
TOTAL   3.997,56