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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7216 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
Conta de Despesa: 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente Folha de Pagamento Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo 0,00 74,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 Referente Folha de Pagamento Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo 74,75
17/10/2025 Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo 74,75
TOTAL 74,75 74,75 0,00
SALDO A PAGAR 74,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.