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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7290 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL PERMANENTE - CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO DE 500 LT 360,00 360,00
1.00 MATERIAL PERMANENTE - CONEXOES HIDRAULICAS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de uma caixa de agua de polietileno de 500 lt e suas conexões hidráulicas, para substituir a que esta em uso e que está avariada. 294,90 294,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 MATERIAL PERMANENTE - CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO DE 500 LT MATERIAL PERMANENTE - CONEXOES HIDRAULICAS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de uma caixa de agua de polietileno de 500 lt e suas conexões hidráulicas, para substituir a que esta em uso e que está avariada. 654,90
TOTAL 654,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 654,90