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Última atualização realizada em 19/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7568 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: HABITAÇÃO URBANA
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AREIA MEDIA 225,00 675,00
35.00 GUIA EUCALIPTO 10CM 15,00 525,00
4.00 PREGO 17 X 27 22,50 90,00
60.00 MADEIRA PARA ASSOALHO Finalidade: Material de onstrução para melhorias usuaria Maria Aparecida de Oliveira 51,00 3.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 AREIA MEDIA GUIA EUCALIPTO 10CM PREGO 17 X 27 MADEIRA PARA ASSOALHO Finalidade: Material de onstrução para melhorias usuaria Maria Aparecida de Oliveira 4.350,00
10/11/2025 Aquisição de materiais de construção para melhorias usuaria Maria Aparecida de Oliveira, CIENTE DA LIQUIDAÇAO ANA PAULA SALDANHA - COORD. DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme Nota Fiscal Nº 890/63557863; REF. EMPENHO 7568/2025 - Madereira Emanuel Ltda 4.350,00
TOTAL 4.350,00 4.350,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.350,00