Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
10.193,16 |
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| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
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10.193,16 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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130,78 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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282,04 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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374,54 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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550,76 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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848,35 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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1.568,73 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 757/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.437,96 |
| TOTAL |
10.193,16 |
10.193,16 |
10.193,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |