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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7571 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - EMERGENCIA 24 H 16.279,33 16.279,33
1.00 SERVIÇO - EMERGENCIA 24 H 16.279,33 16.279,33
1.00 SERVIÇO - SAUDE DA MULHER 72.583,00 72.583,00
1.00 SERVIÇO - SAUDE DA MULHER Finalidade: Solicitação de empenho para serviços médicos de emergência 24h e saúde da mulher, conforme convênio, regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 07/2025 e 08/2025 72.583,00 72.583,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 SERVIÇO - EMERGENCIA 24 H SERVIÇO - EMERGENCIA 24 H SERVIÇO - SAUDE DA MULHER SERVIÇO - SAUDE DA MULHER Finalidade: Solicitação de empenho para serviços médicos de emergência 24h e saúde da mulher, conforme convênio, regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 07/2025 e 08/2025 177.724,66
TOTAL 177.724,66 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 177.724,66