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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7608 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Liquído do Freio 25,00 25,00
1.00 Disco do freio os dois lados 3.894,00 3.894,00
2.00 Cilindro da roda 697,00 1.394,00
1.00 Cilindro Mestre Finalidade: CONTRATO Nº 104/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2025, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA IWW-2042, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS E MÃO DE OBRA. 1.430,00 1.430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 Liquído do Freio Disco do freio os dois lados Cilindro da roda Cilindro Mestre Finalidade: CONTRATO Nº 104/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2025, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA IWW-2042, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS E MÃO DE OBRA. 6.743,00
02/12/2025 CONTRATO Nº 104/2025 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA IWW-2042, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS E MÃO DE OBRA, CIENTE DA LIQUIDAÇAO RENATO SCHERER - SECRETÁRIO DE OBRAS Conforme Nota Fiscal Nº 890/63855478; REF. EMPENHO 7608/2025 - MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA 6.743,00
TOTAL 6.743,00 6.743,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.743,00