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Última atualização realizada em 24/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J. J. VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7631 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Tomada externa 10a Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da secretaria. 2,88 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 Tomada externa 10a Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da secretaria. 288,00
15/01/2026 Aquisição de material para atender as necessidades da secretaria. Conforme Nota Fiscal Nº 1/49954; REF. EMPENHO 7631/2025 - J. J. VITALLI 288,00
19/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007631/2025 J. J. VITALLI - 2019719 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00