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Última atualização realizada em 19/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7667 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: PBF-PISO BÁSICO FIXO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BANNER 2 banner 0,80x1,20m 380,00 380,00
1.00 ADESIVO kit adesivo carro padrão prefeitura com instalação Finalidade: Banner de alusão do CRAS e adesivo p/ novo carro. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 BANNER 2 banner 0,80x1,20m ADESIVO kit adesivo carro padrão prefeitura com instalação Finalidade: Banner de alusão do CRAS e adesivo p/ novo carro. 520,00
TOTAL 520,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 520,00