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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 777 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
Conta de Despesa: 3190.03.01.00.00.00 - CIVIS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. 0,00 10.397,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. 10.397,31
24/01/2025 Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 10.397,31
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS 17,07
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS 34,14
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS 50,00
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS 77,43
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS 236,93
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS 562,99
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS 598,11
28/01/2025 Pagamento de Empenho 777/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.820,64
TOTAL 10.397,31 10.397,31 10.397,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI 24/01/2025 17,07 Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI 24/01/2025 34,14 Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI 24/01/2025 50,00 Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES 24/01/2025 77,43 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 24/01/2025 236,93 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 24/01/2025 562,99 Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES 24/01/2025 598,11 Lançada
TOTAL   1.576,67