| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA MORAIS DA ROSA |
| Número do empenho: | 7830 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | SERV.CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO Nº 003/2024, ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2023 - SERVIÇOS DE OFICINEIROS NA ÁREA DE ARTES E CULTURA EM GERAL, PARA ATUAR NO SCFV, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR OFICINAS DE DANÇA/ATIVIDADE FÍSICA, TENDO COMO PÚBLICO ALVO PESSOAS IDOSAS VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO. Em substituição à Ordem de Pagto. nº 6084/2025 - Recurso com saldo financeiro insuficiente. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | CONTRATO Nº 003/2024, ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2023 - SERVIÇOS DE OFICINEIROS NA ÁREA DE ARTES E CULTURA EM GERAL, PARA ATUAR NO SCFV, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR OFICINAS DE DANÇA/ATIVIDADE FÍSICA, TENDO COMO PÚBLICO ALVO PESSOAS IDOSAS VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO. Em substituição à Ordem de Pagto. nº 6084/2025 - Recurso com saldo financeiro insuficiente. | 2.000,00 | ||
| 10/11/2025 | CONTRATO Nº 003/2024, ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2023 - SERVIÇOS DE OFICINEIROS NA ÁREA DE ARTES E CULTURA EM GERAL, PARA ATUAR NO SCFV, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR OFICINAS DE DANÇA/ATIVIDADE FÍSICA, TENDO COMO PÚBLICO ALVO PESSOAS IDOSAS VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO. Em substituição à Ordem de Pagto. nº 6084/2025 - Recurso com saldo financeiro insuficiente. | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||