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Última atualização realizada em 18/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7837 Data de lançamento: 11/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGISTRO 3/4 LEKAT - 3/4 LEKAT 45,95 45,95
1.00 VASO BRANCO CONVENCIONAL ASTRA/CIPLA - BRANCO CONVENCIONAL ASTRA/CIPLA 295,00 295,00
1.00 CAIXA DE DESCARGA ASTRA/CIPLA - DE DESCARGA ASTRA/CIPLA 49,90 49,90
1.00 CHUVEIRO CORONA DUCHASS - CORONA DUCHASS 40,00 40,00
5.00 ENGATE FLEXIVEL 50 CM - FLEXIVEL 50 CM 18,50 92,50
2.00 REGISTRO SOLDAVEL LEKAT 20 - SOLDAVEL LEKAT 20 45,00 90,00
1.00 FITA TEFLON 18 X 10 M - TEFLON 18 X 10 M Finalidade: A presente solicitação justifica-se pela importância de assegurar o bom estado de conservação, a segurança e o funcionamento adequado das instalações do camping, atendendo às demandas operacionais do rDep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2025 REGISTRO 3/4 LEKAT - 3/4 LEKAT VASO BRANCO CONVENCIONAL ASTRA/CIPLA - BRANCO CONVENCIONAL ASTRA/CIPLA CAIXA DE DESCARGA ASTRA/CIPLA - DE DESCARGA ASTRA/CIPLA CHUVEIRO CORONA DUCHASS - CORONA DUCHASS ENGATE FLEXIVEL 50 CM - FLEXIVEL 50 CM REGISTRO SOLDAVEL LEKAT 20 - SOLDAVEL LEKAT 20 FITA TEFLON 18 X 10 M - TEFLON 18 X 10 M Finalidade: A presente solicitação justifica-se pela importância de assegurar o bom estado de conservação, a segurança e o funcionamento adequado das instalações do camping, atendendo às demandas operacionais do rDep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros 622,35
13/11/2025 Aquisição de materiais para segurança e o funcionamento adequado das instalações do camping, atendendo às demandas operacionais do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 890/63660296; REF. EMPENHO 7837/2025 - Madereira Emanuel Ltda 622,35
TOTAL 622,35 622,35 0,00
SALDO A PAGAR 622,35