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Última atualização realizada em 18/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7869 Data de lançamento: 12/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Base para rele fotoelétrico 4,45 445,00
30.00 Disjuntor monofásico 32A 5,14 154,20
100.00 Luminária de rua com braço de 1m galvanizado c/ suporte louça E27 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da iluminação Pública. 55,93 5.593,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2025 Base para rele fotoelétrico Disjuntor monofásico 32A Luminária de rua com braço de 1m galvanizado c/ suporte louça E27 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da iluminação Pública. 6.192,20
TOTAL 6.192,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.192,20