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Última atualização realizada em 19/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7940 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Adiantamento de 1/3 de Férias 0,00 2.226,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Adiantamento de 1/3 de Férias 2.226,40
18/11/2025 Referente Adiantamento de 1/3 de Férias 2.226,40
18/11/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS 127,51
18/11/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS 991,27
TOTAL 2.226,40 2.226,40 1.118,78
SALDO A PAGAR 1.107,62

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18/11/2025 127,51 Lançada
BANCO SICRED - CONSIGNAÇÕES 18/11/2025 991,27 Lançada
TOTAL   1.118,78