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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8048 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PEÇAS Finalidade: Solicitação de empenho de REVISÃO PROGRAMADA do veículo Onix JDM 6F32, de uso da Secretaria de Saúde, visto que este veículo é essencial para o transporte de pacientes. Conforme orçamento em anexo. 911,37 911,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PEÇAS Finalidade: Solicitação de empenho de REVISÃO PROGRAMADA do veículo Onix JDM 6F32, de uso da Secretaria de Saúde, visto que este veículo é essencial para o transporte de pacientes. Conforme orçamento em anexo. 911,37
01/12/2025 Aquisição de materiais para REVISÃO PROGRAMADA do veículo Onix JDM 6F32, de uso da Secretaria de Saúde, visto que este veículo é essencial para o transporte de pacientes. Conforme Nota Fiscal Nº 1/147800; REF. EMPENHO 8048/2025 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 911,37
TOTAL 911,37 911,37 0,00
SALDO A PAGAR 911,37

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 01/12/2025 7,58 6645/2025 A Lançar
TOTAL   7,58