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Última atualização realizada em 24/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JK CASA E CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8061 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 Cabo PP 2x6mm Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a realização do 33º NATAL AÇORIANO EM TERRA GAÚCHA. 7,50 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 Cabo PP 2x6mm Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a realização do 33º NATAL AÇORIANO EM TERRA GAÚCHA. 7.500,00
29/12/2025 Aquisição de material eletrico para a realização do 33º NATAL AÇORIANO EM TERRA GAÚCHA, ciente da liquidaçao Renato Schrer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 2/382; REF. EMPENHO 8061/2025 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA 7.500,00
30/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008061/2025 JK CASA E CONSTRUCAO LTDA - 2020918 7.500,00
TOTAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL 30/12/2025 3,92 Lançada
TOTAL   3,92