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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8298 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL - MANGUEIRA 3/8 R2 MONTADA 1,70m Finalidade: Solicitação de aquisição de material para conserto da retroescavadeira, placa IWT1460. 185,16 185,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 MATERIAL - MANGUEIRA 3/8 R2 MONTADA 1,70m Finalidade: Solicitação de aquisição de material para conserto da retroescavadeira, placa IWT1460. 185,16
10/12/2025 Aquisição de material para conserto da retroescavadeira de placa IWT1460, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 890/64158722; REF. EMPENHO 8298/2025 - MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA 185,16
TOTAL 185,16 185,16 0,00
SALDO A PAGAR 185,16