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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO CARLOS DA SILVA 82338450000

Dados do Empenho
Número do empenho: 857 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.99.19.00.00 - SERVIÇOS DE LIMPESA E JARDINAGEM
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.25 SERVICO Finalidade: REFERENTE AO CONTRATO 150/2021 ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2021 - serviços de limpeza e manutenção da Lagoa, Praça da Bandeira, pátios Sedes Sec Assis.Social e Farmácia 1.550,00 17.437,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 SERVICO Finalidade: REFERENTE AO CONTRATO 150/2021 ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2021 - serviços de limpeza e manutenção da Lagoa, Praça da Bandeira, pátios Sedes Sec Assis.Social e Farmácia 17.437,50
30/01/2025 REFERENTE AO CONTRATO 150/2021 ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2021 - serviços de limpeza e manutenção da Lagoa, Praça da Bandeira, pátios e Sedes da Sec. Assis.Social e Farmácia Conforme Nota Fiscal Nº E/202517; 1.937,50
31/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO 150/2021 ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2021 - serviços de limpeza e manutenção da Lagoa, Praça da Bandeira, pátios e Sedes da Sec. Assis.Social e Farmácia Conforme Nota Fiscal Nº E/202517; 1.937,50
TOTAL 17.437,50 1.937,50 1.937,50
SALDO A PAGAR 15.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.