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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 867 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FUSIVEL 12,50 12,50
1.00 SOQUETE 01 polo 17,50 17,50
1.00 LAMPADAS 69 24 V 8,50 8,50
1.00 LAMPADAS 02 polos 24 V Finalidade: Aquisição de lampadas, fusiveis, soquetes para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IYK8362 14,50 14,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 FUSIVEL SOQUETE 01 polo LAMPADAS 69 24 V LAMPADAS 02 polos 24 V Finalidade: Aquisição de lampadas, fusiveis, soquetes para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IYK8362 53,00
04/02/2025 Aquisição de lampadas, fusiveis, soquetes para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IYK8362 Conforme Nota Fiscal Nº 890/58928166; 53,00
07/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000867/2025 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 53,00
TOTAL 53,00 53,00 53,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.