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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8713 Data de lançamento: 11/12/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 DIARIAS 55,63 778,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2025 DIARIAS 778,82
11/12/2025 Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 05/12/2025 - LAJEADO 55,63
19/12/2025 Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 08/12/25 - PAROBÉ/ESTRELA/LAJEADO/ENCANTADO 09/12/25 - MONTENEGRO/ESTEIO/SAO LEOPOLDO/ESTRELA/LAJEADO 10/12/25 - LAJEADO/ESTEIO/PORTO ALEGRE 11/12/25 - LAJEADO/BOM RETIRO 12/12/25 - BOM RETIRO/GRAVATAI/PAROBÉ 13/12/25 - ESTRELA/LAJEADO 15/12/25 - BOM RETIRO/ESTEIO/PORTO ALEGRE 16/12/25 - BOM RETIRO/ESTRELA/LAJEADO 17/12/25 - BOM RETIRO/ESTEIO/PORTAO/CAMPO BOM 18/12/25 - TEUTONIA/ESTEIO/PORTO ALEGRE 556,30
TOTAL 778,82 611,93 0,00
SALDO A PAGAR 778,82