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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 926 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento parcela 13º/2025, cfe. Resumo anexo. 0,00 252,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento parcela 13º/2025, cfe. Resumo anexo. 252,48
30/01/2025 Referente Adiantamento 13º/2025 252,48
04/02/2025 Pagamento de Empenho 926/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,48
TOTAL 252,48 252,48 252,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.