Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
962 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento parcela 13º/2025, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
90.519,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2025 |
13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento parcela 13º/2025, cfe. Resumo anexo. |
90.519,18 |
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30/01/2025 |
Referente Adiantamento 13º/2025 |
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90.519,18 |
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04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 962/2025 - REF. adiantamento 13º salario
Folha de Pagamento - 2003710 |
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4.846,58 |
04/02/2025 |
Pagamento de Empenho 962/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.672,60 |
TOTAL |
90.519,18 |
90.519,18 |
90.519,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.